A.明確會計(jì)人員和審計(jì)人員的責(zé)任
B.嚴(yán)格遵循職業(yè)道德規(guī)范和執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則
C.深入了解被審計(jì)單位的情況
D.聘請法律顧問
E.與被審計(jì)單位商定出具審計(jì)意見類型
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A.被審計(jì)單位、被調(diào)查單位、被審計(jì)人員或者有關(guān)責(zé)任人員提出的合理意見是否采納
B.審計(jì)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)
C.主要事實(shí)是否清楚、相關(guān)證據(jù)是否適當(dāng)、充分
D.審計(jì)程序是否符合規(guī)定
E.評價(jià)、定性、處理處罰意見是否恰當(dāng)
A.真實(shí)性
B.操作性
C.合法性
D.效益性
A.審計(jì)的依據(jù),內(nèi)容和時(shí)間
B.處理處罰決定執(zhí)行的期限
C.被審計(jì)單位書面報(bào)告審計(jì)決定執(zhí)行結(jié)果的要求
D.依法提請政府裁決申請行政復(fù)議,提起行政訴訟的途徑和期限
A.以往審計(jì)決定執(zhí)行情況和審計(jì)建議采納情況
B.審計(jì)期間對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
C.核查審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的問題
D.審計(jì)評價(jià)意見
E.針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,根據(jù)需要提出的改進(jìn)建議
A.審計(jì)人力資源
B.審計(jì)時(shí)間
C.審計(jì)技術(shù)裝備
D.審計(jì)經(jīng)費(fèi)
A.審計(jì)目標(biāo)
B.審計(jì)范圍
C.審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)
D.審計(jì)人員
E.審計(jì)工作要求
A.審計(jì)項(xiàng)目名稱
B.審計(jì)事項(xiàng)名稱
C.審計(jì)過程和結(jié)論
D.索引號及頁碼
E.附件數(shù)量
A.糾正或者責(zé)成糾正不恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)結(jié)論
B.責(zé)成采取進(jìn)一步審計(jì)措施,獲取適當(dāng)、充分的審計(jì)證據(jù)
C.予以認(rèn)可
A.具體審計(jì)目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)
B.審計(jì)措施是否有效執(zhí)行
C.得出的審計(jì)結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)是否適當(dāng)
D.審計(jì)證據(jù)是否適當(dāng)、充分
E.事實(shí)是否清楚
A.實(shí)施審計(jì)的主要步驟和方法
B.取得的審計(jì)證據(jù)的名稱和來源
C.審計(jì)認(rèn)定的事實(shí)摘要
D.得出的審計(jì)結(jié)論及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)
最新試題
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
下列有關(guān)統(tǒng)計(jì)抽樣樣本量確定的表述中,正確的是()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
如果審計(jì)人員認(rèn)為被審計(jì)單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計(jì)程序有()。
下列有關(guān)審計(jì)類型的表述中,正確的是()。
審計(jì)人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計(jì)單位庫存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,確認(rèn)庫存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計(jì)單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。
審計(jì)人員擬選擇下列各項(xiàng)作為審計(jì)標(biāo)準(zhǔn),錯(cuò)誤的是()。
下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。
審計(jì)人員在審查存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提合理性時(shí),應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的有()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)處理與其他機(jī)構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。