A.審計署
B.審計機關業(yè)務會議
C.派出審計組的審計機關
D.審計機關主管領導
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A.接受審計項目之日
B.進駐之日
C.實施審計之日
D.實施審計三日前
A.經(jīng)?;?br />
B.法制化
C.制度化
D.規(guī)范化
E.科學化
A.按時按質完成委托業(yè)務
B.保密
C.不得以服務成果的大小收取費用
D.保證提供經(jīng)濟效益
E.管理決策
A.專業(yè)勝任能力和技術規(guī)范
B.對委托單位的責任
C.廉潔原則
D.對同業(yè)的責任
E.其他責任
A.審計管理質量
B.審計項目質量
C.審計工作質量
D.審計規(guī)范質量
E.審計標準質量
A.報告準則
B.一般準則
C.審計實務公告
D.外勤準則
E.執(zhí)業(yè)規(guī)范指南
A.無保留意見
B.保留意見
C.拒絕表達意見
D.肯定意見
E.否定意見
A.審計人員應對助理審計人員的工作進行督導
B.審計人員接受審計委托應簽訂業(yè)務約定書
C.審計人員應當調(diào)查和評價被審計單位的內(nèi)部控制制度
D.審計人員應對審計工作進行充分計劃
E.審計人員應收集充分的、可靠的證據(jù)
A.審計師應遵循的行為規(guī)范
B.評價審計師工作質量的標準
C.規(guī)范審計人員用于收集審計證據(jù)的審計方法
D.明確了具體審計事項的審計目標
E.規(guī)定了審計人員的專業(yè)責任
A.真實性
B.合法性
C.效益性
D.真實性、合法性、效益性
最新試題
下列有關外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
可以編制存貨出、入庫單的部門是()。
為證實庫存現(xiàn)金相關內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。
在合并財務報表審計中,需要關注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務有()。
審計人員在檢查固定資產(chǎn)變動合理性時,可以運用的分析方法有()。
下列關于關聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。
以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。
審計人員擬選擇下列各項作為審計標準,錯誤的是()。
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務進行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
如果審計人員認為被審計單位可能存在虛增收入的情形,應采取的審計程序有()。