單項選擇題審查銀行存款余額時,銀行存款余額調節(jié)表可出審計人員自行編制或向被審計單位索取,究競選用哪種方式取決于()。

A.審計人員的業(yè)務能力
B.被審計單位的會計人員的素質
C.被審計單位內部控制的健全程度
D.審計人員是否遵守審計準則


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2.單項選擇題以下各項控制措施中,預防員工貪污、挪用銷售款最有效的方法是()。

A.應收賬款明細賬記錄人員兼容出納員
B.銀行存款出納與現金出納分工
C.收到客戶支票后寄送收款憑證
D.請客戶將貨款直接匯入企業(yè)指定的銀行賬戶

3.單項選擇題以下項目中發(fā)生舞弊的可能性最小的是()。

A.長期從事貨幣資金管理的職員未進行輪崗
B.應收賬款業(yè)務處理職責分工不明確
C.某一職員身兼采購及記錄、差異處理等職責
D.管理當局授權下屬對小額現金支出審批

4.單項選擇題以下項目應在資產負債表上銀行存款余額中作出處理的是()。

A.決算日下午上班時仍未解繳銀行的收入匯票
B.決算日下午下班時仍未解繳銀行的收入匯票
C.決算日下午已知的在途存款
D.決算日下午付出的銀行存款

5.單項選擇題為了保證資產安定、記錄正確,調節(jié)銀行存款余額調節(jié)表的應是()。

A.采購員
B.出納員
C.出納員以外人員
D.出納員或記錄員

6.單項選擇題為了測試銀行存款截止期的正確性,應審查銀行存款收付款業(yè)務的期間是()。

A.決算日后任意一天
B.決算日當天
C.整個審計期間
D.決算日前后數天

7.單項選擇題被審計單位貨幣資金控制措施容易導致內部控制失效的是()。

A.支票與印章由不同人員保管
B.報銷單據填制與審核與分離
C.由出納員以外人員進行銀行存款余額調節(jié)
D.出納員負責現金日記賬和總賬記錄

8.單項選擇題現金盤點后,應與審計人員共同在“庫存現金盤點表"上簽字的人員是()。

A.會計員與歸納員
B.出納員和會計主管
C.會計主管和總經理
D.出納員和總經理

9.多項選擇題在對股票的發(fā)行、回購等業(yè)務進行審查時,審計人員應當審查的原始憑證包括()。

A.股票發(fā)行的登記簿及發(fā)行清單
B.股票回購的清單
C.銀行存款收款、付款憑證
D.銀行對賬單
E.送款單

10.多項選擇題對應付債券審查的要點包括()。

A.審查債券溢價或折價的攤銷
B.審查發(fā)行收入款項是否投入使用
C.驗證應付債券期末余額的真實性
D.審查發(fā)行債券的合法性
E.審查債券還本付息的真實性