單項(xiàng)選擇題以下業(yè)務(wù)分工易導(dǎo)致內(nèi)部控制失效的是()。

A.貨幣資金收付與記錄崗位分離
B.業(yè)務(wù)處理與內(nèi)部審計(jì)獨(dú)立
C.款項(xiàng)結(jié)算與審核分離
D.支票、印章由一人保管,但要與記錄分離


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2.單項(xiàng)選擇題審查銀行存款余額時(shí),銀行存款余額調(diào)節(jié)表可出審計(jì)人員自行編制或向被審計(jì)單位索取,究競(jìng)選用哪種方式取決于()。

A.審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力
B.被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)人員的素質(zhì)
C.被審計(jì)單位內(nèi)部控制的健全程度
D.審計(jì)人員是否遵守審計(jì)準(zhǔn)則

4.單項(xiàng)選擇題以下各項(xiàng)控制措施中,預(yù)防員工貪污、挪用銷(xiāo)售款最有效的方法是()。

A.應(yīng)收賬款明細(xì)賬記錄人員兼容出納員
B.銀行存款出納與現(xiàn)金出納分工
C.收到客戶(hù)支票后寄送收款憑證
D.請(qǐng)客戶(hù)將貨款直接匯入企業(yè)指定的銀行賬戶(hù)

5.單項(xiàng)選擇題以下項(xiàng)目中發(fā)生舞弊的可能性最小的是()。

A.長(zhǎng)期從事貨幣資金管理的職員未進(jìn)行輪崗
B.應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)處理職責(zé)分工不明確
C.某一職員身兼采購(gòu)及記錄、差異處理等職責(zé)
D.管理當(dāng)局授權(quán)下屬對(duì)小額現(xiàn)金支出審批

6.單項(xiàng)選擇題以下項(xiàng)目應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表上銀行存款余額中作出處理的是()。

A.決算日下午上班時(shí)仍未解繳銀行的收入?yún)R票
B.決算日下午下班時(shí)仍未解繳銀行的收入?yún)R票
C.決算日下午已知的在途存款
D.決算日下午付出的銀行存款

7.單項(xiàng)選擇題為了保證資產(chǎn)安定、記錄正確,調(diào)節(jié)銀行存款余額調(diào)節(jié)表的應(yīng)是()。

A.采購(gòu)員
B.出納員
C.出納員以外人員
D.出納員或記錄員

8.單項(xiàng)選擇題為了測(cè)試銀行存款截止期的正確性,應(yīng)審查銀行存款收付款業(yè)務(wù)的期間是()。

A.決算日后任意一天
B.決算日當(dāng)天
C.整個(gè)審計(jì)期間
D.決算日前后數(shù)天

9.單項(xiàng)選擇題被審計(jì)單位貨幣資金控制措施容易導(dǎo)致內(nèi)部控制失效的是()。

A.支票與印章由不同人員保管
B.報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填制與審核與分離
C.由出納員以外人員進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)
D.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬和總賬記錄

10.單項(xiàng)選擇題現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)后,應(yīng)與審計(jì)人員共同在“庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表"上簽字的人員是()。

A.會(huì)計(jì)員與歸納員
B.出納員和會(huì)計(jì)主管
C.會(huì)計(jì)主管和總經(jīng)理
D.出納員和總經(jīng)理