A.單獨反映一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
B.將在建工程和固定資產(chǎn)合并列示
C.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況靈活調(diào)整存貨計價方法
D.將銷售商品取得的現(xiàn)金反映在“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”中
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A.540元
B.2673元
C.3213元
D.3753元
A.分析速動比率變化情況
B.抽查大額現(xiàn)金收支的真實性
C.對現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)實施截止期測試
D.實地觀察現(xiàn)金是否存放于保險柜內(nèi)
A.銀行存款的存在性
B.銀行存款的完整性
C.銀行存款計價的正確性
D.銀行存款業(yè)務(wù)的合法性
A.追蹤資產(chǎn)負(fù)債表日之前發(fā)出的驗收單
B.追蹤資產(chǎn)負(fù)債表日之后若干天的購貨發(fā)票
C.審查賣方對賬單,追蹤至應(yīng)付款項明細(xì)賬
D.審查資產(chǎn)負(fù)債表日之前貨幣資金支出的原始憑證
A.采購部門定期輪換采購人員
B.通過公開招標(biāo)確定供應(yīng)商名錄
C.由倉庫保管人員負(fù)責(zé)驗收購入的物資
D.從供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商進(jìn)行競爭性報價
A.數(shù)據(jù)驗證
B.數(shù)據(jù)清理
C.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
D.數(shù)據(jù)分析
A.應(yīng)包含所有的審計移送處理事項
B.應(yīng)包含以往審計決定執(zhí)行情況和審計建議采納情況
C.應(yīng)包含審計期間被審計單他對發(fā)現(xiàn)問題已經(jīng)整改的情況
D.應(yīng)包含以適當(dāng)、充分審計證據(jù)為基礎(chǔ)發(fā)表的評價意見
A.在關(guān)鍵審計事項段中溝通的事項將不再包含在強調(diào)事項段中
B.注冊會計師出具否定意見的審計報告無需包括關(guān)鍵審計事項段
C.對被審計單位拒絕修改的重大錯報應(yīng)當(dāng)披露在關(guān)鍵審計事項段中
D.標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告可以包含關(guān)鍵審計事項段和強調(diào)事項段
A.審計結(jié)論的精確限度與樣本量呈反向關(guān)系
B.總體項目差異與抽樣的樣本量呈反向關(guān)系
C.總體容量與抽樣所需的樣本量呈反向關(guān)系
D.審計結(jié)論的可靠性程度與樣本量呈反向關(guān)系
A.對被審計單位下屬子公司的調(diào)查屬于外部調(diào)查
B.應(yīng)當(dāng)對被審計單位重大異常交易進(jìn)行外部調(diào)查
C.向被審計單位的客戶寄發(fā)詢證函不屬于外部調(diào)查
D.可以委托被審計單位具體實施外部調(diào)查
最新試題
審計機關(guān)在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
如果審計人員認(rèn)為被審計單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計程序有()。
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
審計人員擬選擇下列各項作為審計標(biāo)準(zhǔn),錯誤的是()。
下列有關(guān)內(nèi)部審計機構(gòu)處理與其他機構(gòu)關(guān)系的表述中,正確的有()。
被審計單位有關(guān)財務(wù)報表編制的下列做法中,審計人員認(rèn)為正確的是()。
在合并財務(wù)報表審計中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。
下列各項中,導(dǎo)致注冊會計師將其認(rèn)定為固有風(fēng)險的情形有()。
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
下列各項中,符合我國國家審計機關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。