多項選擇題下列有關我國審計機關公布審計結果的表述中,正確的有()。

A.審計機關依法實行審計結果公告制度
B.審計機關公布審計結果應指定專門機構統(tǒng)一辦理
C.審計機關派出機構未經(jīng)授權不得向社會公布審計結果
D.正在調(diào)查、處理過程中的事項應當對外公布其進展情況
E.審計機關統(tǒng)一組織不同級次審計機關參加的審計項目,由各審計機關自行對外公布審計結果


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1.多項選擇題下列各項中,導致注冊會計師將其認定為固有風險的情形有()。

A.注冊會計師質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況
B.被審計單位內(nèi)部控制設計和運行的有效性
C.技術進步對被審計單位產(chǎn)品過時程度的影響
D.注冊會計師對樣本量的確定和選樣方法的選擇
E.被審計單位持有大量受重大計量不確定性影響的生物資產(chǎn)

2.多項選擇題下列各項審計證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。

A.被審計單位管理狀況和管理人員的素質(zhì)
B.被審計單位與外部單位簽訂的采購合同
C.被審計單位內(nèi)部控制設計與執(zhí)行的狀況
D.被審計單位與審計事項相關知情人的陳述
E.被審計單位的地理位置及其所處國內(nèi)外政治經(jīng)濟形勢

3.多項選擇題下列有關內(nèi)部審計機構處理與其他機構關系的表述中,正確的有()。

A.應樹立良好的關系管理理念和意識,建立有效的溝通機制
B.為防止泄露商業(yè)秘密,應避免與外部審計在業(yè)務上有任何交叉
C.應當接受公司審計委員會的領導和監(jiān)督,并為其提供有價值的信息
D.應在尊重被審計單位的情況下開展審計工作,并防止審計組成員與被審計單位關系過于密切
E.為保持獨立性,在確定審計任務、做出評價報告和提出管理建議時無需征求執(zhí)行管理層意見和建議

4.多項選擇題下列有關審計的表述中,正確的有()。

A.國家審計機關依法開展審計監(jiān)督,推進國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化
B.社會審計組織執(zhí)行財務報表審計應當對財務報表不存在重大錯報提供合理保證
C.內(nèi)部審計機構通過實施確認和咨詢活動,以促進組織完善治理、增加價值和實現(xiàn)目標
D.中央審計委員會作為黨中央決策議事協(xié)調(diào)機構,對國家審計進行頂層設計和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
E.社會審計組織是一種經(jīng)濟主體和執(zhí)法主體,對違法違規(guī)行為具有進行處罰的權力和威懾力

5.單項選擇題被審計單位有關財務報表編制的下列做法中,審計人員認為正確的是()。

A.單獨反映一年內(nèi)到期的非流動負債
B.將在建工程和固定資產(chǎn)合并列示
C.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況靈活調(diào)整存貨計價方法
D.將銷售商品取得的現(xiàn)金反映在“籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量”中

7.單項選擇題為證實庫存現(xiàn)金相關內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。

A.分析速動比率變化情況
B.抽查大額現(xiàn)金收支的真實性
C.對現(xiàn)金收支業(yè)務實施截止期測試
D.實地觀察現(xiàn)金是否存放于保險柜內(nèi)

8.單項選擇題當銀行存款的應收利息收入遠大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。

A.銀行存款的存在性
B.銀行存款的完整性
C.銀行存款計價的正確性
D.銀行存款業(yè)務的合法性

9.單項選擇題下列各項審計程序中,不能用于查找資產(chǎn)負債表日未入賬應付款項的是()。

A.追蹤資產(chǎn)負債表日之前發(fā)出的驗收單
B.追蹤資產(chǎn)負債表日之后若干天的購貨發(fā)票
C.審查賣方對賬單,追蹤至應付款項明細賬
D.審查資產(chǎn)負債表日之前貨幣資金支出的原始憑證

10.單項選擇題審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務進行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()

A.采購部門定期輪換采購人員
B.通過公開招標確定供應商名錄
C.由倉庫保管人員負責驗收購入的物資
D.從供應商名錄中選擇供應商進行競爭性報價

最新試題

以下程序中,不能用于判斷存貨總體合理性的有()。

題型:單項選擇題

當銀行存款的應收利息收入遠大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。

題型:單項選擇題

下列各項審計證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。

題型:多項選擇題

在電子數(shù)據(jù)審計過程中,審計人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項操作是()。

題型:單項選擇題

在合并財務報表審計中,需要關注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務有()。

題型:多項選擇題

下列有關我國審計機關公布審計結果的表述中,正確的有()。

題型:多項選擇題

為證實庫存現(xiàn)金相關內(nèi)部控制的有效性,審計人員可以實施的審計程序是()。

題型:單項選擇題

被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認銷售收入的情況,審計人員認為其影響的財務報表認定是()。

題型:單項選擇題

下列關于外埠存款審查的表述中,正確的有()。

題型:多項選擇題

審計機關在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。

題型:多項選擇題