單項選擇題下列屬于一般控制的是()

A.會計系統(tǒng)的輸入控制
B.個別會計系統(tǒng)控制
C.多個會計系統(tǒng)控制
D.以上說法都正確


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1.單項選擇題Ray設備制造公司為了節(jié)約成本,把審計委員會取消了,審計主管應該向誰報告()

A.CFO,對財務方面的職業(yè)發(fā)展有好處
B.CEO,有利于他在公司層面的整體評價
C.行政管理向CEO匯報,職能管理向董事會匯報,以確保工作的獨立性
D.向外部審計匯報

2.單項選擇題COS0哪個要素受管理方式影響()

A.控制環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通

3.單項選擇題以下哪一項體現(xiàn)了良好的內部控制()

A.將資產(chǎn)保管和事項記錄交給同一個人
B.將事項記錄和流程操作交給不同人
C.讓系統(tǒng)編程人員操作計算機
D.讓信息系統(tǒng)活動庫管員將文件儲存在機房內

4.單項選擇題內控中涉及企業(yè)管理者是,除了()

A.誠信和道德觀
B.管理者的經(jīng)營風格
C.審計委員會
D.權責分配

5.單項選擇題下列不屬于輸入控制的是()

A.輸入數(shù)據(jù)滿足設定條件
B.不滿足賬號條件的用戶無法登錄
C.已經(jīng)錄入和保存的數(shù)據(jù)無法編輯
D.只有計時員才能遞交供處理的工作時間的數(shù)據(jù)

6.單項選擇題ABC為董事會的成員,董事會的職責是:()

A.任命現(xiàn)有董事退休,下任董事長的任命
B.審批公司的戰(zhàn)略規(guī)劃,使命和愿景
C.確定公司的費用報銷政策
D.向董事會成員提供真實和完整的會計報表

7.單項選擇題電腦郵件傳遞會遇到復制等風險,以下哪一項是最佳的解決方案:()

A.頻繁更改訪問授權
B.使用最新的數(shù)據(jù)加密
C.使用最新的病毒軟件
D.使用獨立的物理服務

8.單項選擇題以下是內部審計的作用,除了()

A.分析一個實體對其經(jīng)營活動進行計量和報告的會計方法
B.對組織內部的不同職能進行綜合檢查以及評估經(jīng)營活動的效率和經(jīng)濟性
C.對財務和運營控制以及交易進行檢查,以判斷是否符合現(xiàn)有的法律法規(guī)
D.參與被審計機構內部控制目標的實現(xiàn)

9.單項選擇題以下哪個不是2002年《薩班斯法案》的內容()

A.管理層對內部控制有效性進行評價
B.財務報告中不存在重大錯報
C.注冊會計師不能執(zhí)行審計業(yè)務,稅收規(guī)劃除外
D.內部審計必須由外部審計負責

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